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概要

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平成26年度一般会計予算50億円前年度当初より5. 6%の増今年度の一般会計予算は、歳入歳出額それぞれ50億円で、移動通信用鉄塔施設整備事業などの投資的事業の増加により、前年度当初に比べ5. 6%2億6千5百万円の増となっています。平成26年度日之影町一般会計予算については、第4次日之影町長期総合計画及び日之影町過疎地域自立促進計画等の推進を基本に、「道路網の整備と公共交通・生活環境対策」「定住・産業・雇用対策」「子育て支援と福祉・保健の充実」「未来をひらく教育の推進と人も地域も元気な町まちづくり」を政策の四本柱とした予算編成としました。厳しい財政状況の中、効率的な行財政運営を推進しながら、職員一丸となって努めてまいりますので、町民の皆様のご理解とご協力をお願いします。歳入は歳出は自主財源は、町税、繰入金等の8億8, 6 0 0万2千円で、予算総額の17.7%。依存財源は、地方交付税、国県支出金、町債等の41億1, 3 9 9万8千円で、予算総額の82.3%となり、その中でも地方交付税は、予算総額の49.6%を占めています。人件費、扶助費、公債費などの義務的経費が、予算総額の42.7%に当たる21億3, 5 3 8万9千円。投資的経費は、予算総額の24.9%に当たる12億4,864万5千円で、移動通信用鉄塔施設整備事業、農業水利施設保全合理化事業、社会資本整備総合交付金事業等の増加により前年度より8.8%の増となっています。なお、各特別会計予算については7ページのとおりです。平成26年度性質別歳入歳出予算歳入50億円歳出50億円